一、案例概述
甘肅省張掖市總工會以“整合資源、協同聯動”為突破口,統籌市、縣區、鄉鎮三級工會力量,構建“上下聯動、橫向交叉”的立體化審計網絡,推動不同層級工會在審計項目中協同作戰,形成監督合力,實現工會經審工作標準化、體系化。
二、針對問題
▲層級分割導致監督盲區:市、縣區、鄉鎮三級工會經審工作各自為戰,審計覆蓋不全,基層工會存在“管不到”“管不好”問題。
▲標準缺失引發執行混亂:審計內容不統一、流程不規范,基層工會經費管理漏洞頻發,缺乏全流程約束機制。
▲專業能力制約監督質效:經審干部財務、審計等專業知識儲備不足,實戰經驗欠缺,難以發現深層次問題。
▲監督乏力導致整改不力:審計結果運用不足,問題整改責任不清、跟蹤不到位,同類問題反復發生。
三、主要做法
(一)打破層級壁壘,構建上下聯動協同機制。
▲劃分三級架構:將工會經審監督體系劃分為市級、縣區級、鄉鎮級三級架構。其中,市級工會負責對市總工會、縣區工會及大企業工會開展審計;縣區級工會對鄉鎮(街道、工業園區)工會審計;鄉鎮(街道、工業園區)工會則下沉至基層工會審計。
▲整合資源力量:整合市、縣區、鄉鎮工會骨干力量,聯合開展全市專項審計與監督檢查。通過構建“市級—縣區級—鄉鎮級”三級聯動的立體化審計模式,形成“上下聯動、橫向交叉”的監督新格局,有效提升了工會經審監督覆蓋廣度與執行深度。

(二)完善標準體系,規范審計全流程管理。
▲全面覆蓋審計內容:制定《張掖市工會審計操作指南》,全面覆蓋工會經費預算編制、收支管理、資產管理、物品采購、專項資金使用、內控制度執行、政策落實等10大關鍵領域。
▲優化流程設計:構建“方案制定—實地審計—問題反饋—監督整改”的閉環管理體系。通過“組合拳”,實現基層工會審計范圍、內容、流程的標準化和規范化,有效防范工會經費管理漏洞。
(三)鍛造專業隊伍,提升監督執紀效能。
▲打造專業化隊伍:以打造專業化經審隊伍為抓手,吸納財務、審計、法律等領域專業人員和基層工會業務骨干,建立了80人的審計人才庫,定期開展“理論+實操”培訓,全方位錘煉審計人員查問題、析根源、解難題的能力。
▲建立結對機制:建立“老帶新”結對機制,推動新老審計人員共同提高,有效提升審計隊伍專業素養和實戰經驗。
(四)織密監督網絡,強化審計結果轉化運用。
▲建立分類臺賬:依據問題的嚴重程度,建立“紅黃藍”三色臺賬,按風險等級分類管理。其中,紅色為重大問題,由市級工會掛牌督辦整改;黃色為一般問題,由縣區級工會跟蹤落實;藍色為輕微問題,交由基層工會限期整改。通過召開整改通報和推進會、工作約談等方式,動態跟蹤整改進度。
▲納入評價體系:將審計結果深度融入工作實績評價體系,與評優評先、經費補助緊密掛鉤,激發各級工會整改積極性,有力推動審計問題清倉見底、整改銷號,提升經審監督效能。
四、經驗啟示
▲優化資源整合有助于提升審計質效。通過整合組織資源、項目資源、技術資源和成果資源,實現審計力量的優化配置、審計項目的統籌實施、審計技術的創新應用和審計成果的充分運用,有效提升了審計質效。
▲強化協同聯動有助于凝聚監督監管合力。加強與紀檢監察、財政、審計、稅務等相關部門的溝通協作,建立健全工作機制,拓展協同聯動的領域和范圍,有效實現信息共享、優勢互補,形成監督合力。
▲深化整改落實有助于釋放經審監督效能。構建完善審計整改工作機制,壓實整改主體責任,加強跟蹤督促檢查,確保審計發現問題得到有效整改。





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